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bob体官网入囗:财务中心开展外地项目财务内审

本报讯(通讯员 江霞 高兴华)根据bob体官网入囗年度内部审计计划安排,兴业房产财务中心在7月底对主要外地项目财务工作展开了常规内部审计。
  此次审计工作由bob体官网入囗企管部主导,兴业房产财务中心抽调专员组成审计小组,先后对临沂澳信置业、诸城贻河置业开展了内审工作。内审过程中,审计小组秉持实事求是、公正透明的工作原则,从bob体官网入囗财务管理、资金使用情况入手,利用现场观察、访谈、抽查等审计手段,对会计凭证、账簿、报表、合同、工作制度进行了审查,尤其对成本开支、大额现金支付、应缴税费、固定资产盘点、银行对账等事项重点审定。被审计方就审计组提出的问题做了解释说明并提供支撑材料。审计结束后,财务中心专门召开月例会,就审计中发现的收据管理不规范、上下级单位财务制度欠缺规范等问题进行了通报,并提出了相应整改措施。
  此次内审,为bob体官网入囗财务人员做好今后的内审工作积累了经验,以审带训,以审带改,进一步规范财务管理,在细微处更好规避财务风险。
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